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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-02-04 16:58

這個應(yīng)該是如何開具紅字發(fā)票,我問的是我已經(jīng)收到對方的紅字發(fā)票,我做完進項稅額轉(zhuǎn)出之后,我現(xiàn)在要報稅,我怎么報稅呢

笑笑老師 解答

2017-02-04 16:56

您好 
可以參考國家稅務(wù)總局 關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號  
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 
  購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 
  銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。

笑笑老師 解答

2017-02-04 17:05

您好 
您好,可以在增值稅納稅申報表附列資料(二)-進項稅額轉(zhuǎn)出額進行填報

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相關(guān)問題討論
您好 可以參考國家稅務(wù)總局 關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號 購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。
2017-02-04 16:56:34
這個是沖掉你收入之后申報個稅,要是你這個是13%稅率,這個你就減除紅字之后去填寫13%欄次
2019-12-03 10:48:09
您好 請問購買方有沒有收到專票認證抵扣
2019-10-07 09:48:32
購貨方做進項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)做紅字處理
2015-11-02 10:35:06
您好 請問是專票還是普通發(fā)票 對方認證抵扣了嗎
2022-07-21 09:24:37
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