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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-16 14:22

你好;   你們 是賺取差價來收取電費的話 不是物業(yè)公司不差額的。   全額來做賬的 掛其他業(yè)務收 入  

清秀的火龍果 追問

2021-11-17 14:19

那我應該怎么去做賬呢?
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
      應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
我現(xiàn)在可以修改賬,但是我的稅已經交了,這個稅費應該怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-11-17 14:20

你好;    你去申報繳納 后    到時做  結轉處理 ;    
銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 


1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好;? ?你們 是賺取差價來收取電費的話 不是物業(yè)公司不差額的。? ?全額來做賬的 掛其他業(yè)務收 入??
2021-11-16 14:22:51
你好 你金額不大 現(xiàn)在做 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用負數(shù)
2020-05-27 19:55:41
根據(jù)你的描述,這個是屬于服務費的,要按照6%計算的
2023-08-08 11:02:16
購買產品責任險計入銷售費用。
2022-04-08 14:20:16
你好! 記入銷售費用
2019-08-07 15:37:03
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