問(wèn)下比如我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅多,用多的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做,而且我的進(jìn)項(xiàng)很多,抵扣完還有很多,怎么做
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于2017-02-04 08:42 發(fā)布 ??1076次瀏覽
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袁老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-02-04 09:09
認(rèn)證留低就行,是不是就是說(shuō)我進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做銷(xiāo)項(xiàng)就可以,至于進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)后,進(jìn)項(xiàng)剩多少不用做分錄,每月報(bào)稅的報(bào)表上留底的數(shù)字正確就可以了,是這樣嗎?
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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是:
借:庫(kù)存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷(xiāo)項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20

你好,不用做抵扣的分錄,月末只需要做結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際要交的增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-03-16 09:57:26

一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47

你好,按這樣計(jì)算公式,應(yīng)納稅額M=銷(xiāo)項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
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袁老師 解答
2017-02-04 08:47
袁老師 解答
2017-02-04 09:23