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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-03 18:08

為什么不可以直接做貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500 的呢

心靜 追問

2017-02-03 18:22

還是沒懂

笑笑老師 解答

2017-02-03 18:05

您好: 
每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交增值稅—銷項稅2000,貸應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅500(這是可抵的稅),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500

笑笑老師 解答

2017-02-03 18:14

您好,“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅稅額。月末,企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額時,根據(jù)余額借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。

笑笑老師 解答

2017-02-03 19:10

您好,可以參考一下增值稅會計處理規(guī)定

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你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
同學(xué)你好,只有進(jìn)項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進(jìn)項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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