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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-11-15 20:43

同這你好,一般情況下,按當月繳納的來計算結轉單位部分即可。

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同這你好,一般情況下,按當月繳納的來計算結轉單位部分即可。
2021-11-15 20:43:57
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-09-08 08:57:10
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
計提社保單位部分借:單位管理費用/業(yè)務活動費用等 貸:應付職工薪酬。預算會計不做賬務處理。實際支付借:應付職工薪酬 其他應付款-個人部分 貸:銀行等,預算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結存。根據(jù)實際支付金額做賬。
2019-06-12 16:09:38
你好。 需要先計提。然后在繳納
2019-02-22 18:32:35
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