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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-11-15 14:34

借預付賬款600,貸銀行存款600
借庫存商品500,貸預付賬款500
收到發(fā)票時,
借庫存商品-500 
借庫存商品  正數(shù),
借應交稅費-應交增值稅 進項稅。

一滴純靜水 追問

2021-11-15 14:39

9月份付款的時候貨也到了我做的分錄是
借:庫存商品600  貸:應付賬款 暫估600
借:預付賬款600  貸:銀行存款600

10月份應該怎么做分錄?

森林老師 解答

2021-11-15 14:44

你沖了暫估,再去和你的預付賬款去聯(lián)系

借:庫存商品-600 貸:應付賬款 暫估-600
借庫存商品
借應交稅費-應交增值稅 進項
貸預付賬款500

一滴純靜水 追問

2021-11-15 14:46

那我9月份做的分錄還需要改嗎?10月份是按照你寫的分錄繼續(xù)做嗎?

一滴純靜水 追問

2021-11-15 14:48

還有多付的100萬元怎么體現(xiàn)出來呢

森林老師 解答

2021-11-15 14:49

你九月的分錄,一個應付賬款,一個預付賬款,兩個沒有聯(lián)系起來,我這樣做,一個是把你的暫估沖了,一個是把兩個科目聯(lián)系起來了,同時有稅費的調(diào)整,也處理好了

一滴純靜水 追問

2021-11-15 14:54

好的9月份已報過稅了就不用改了吧,10月份我繼續(xù)做下面分錄就可以了是嗎老師?

借:庫存商品-600 貸:應付賬款 暫估-600
借庫存商品
借應交稅費-應交增值稅 進項
貸預付賬款500
多付的100萬怎么體現(xiàn)出來呢

森林老師 解答

2021-11-15 14:55

多付的100萬,還在預付賬款的貸方體現(xiàn)的,等貨來了沖了就行了

一滴純靜水 追問

2021-11-15 14:57

好的謝謝老師指導

森林老師 解答

2021-11-15 14:59

同學,你好,不客氣的,一定記住,你用過的科目放哪兒了,就要一起想著或做個筆記,別一個應付一個預付,將來自己都找不到了,

一滴純靜水 追問

2021-11-15 15:11

好的老師,要是9月份按照你的思路做分錄,應該貸什么?
借預付賬款600,貸銀行存款600
借庫存商品500,貸預付賬款500
收到發(fā)票時,
借庫存商品-500 
借庫存商品  正數(shù),
借應交稅費-應交增值稅 進項稅。  貸?

森林老師 解答

2021-11-15 15:13

收到發(fā)票,先紅沖分錄,借庫存商品-500,貸應付賬款-500
然后自己做正常的借庫存,應交稅費-應交增值稅 進項,貸預付賬款500----你產(chǎn)有面不是把600萬放到預付賬款了嗎,這里沖減500萬

一滴純靜水 追問

2021-11-15 15:18

好的謝謝老師指導!

森林老師 解答

2021-11-15 15:23

同學,你好,不客氣的,歡迎隨時來交流哦

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相關問題討論
這個最好還是登記一下。
2022-03-28 09:55:59
你好,這個做借保潔費,進項稅額,貸銀行,沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額
2021-05-21 15:05:51
借。應收賬款,。 貸。應收稅費(13的稅)。 主營業(yè)務收入
2023-12-30 15:11:06
今年這么做賬的,借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-10-13 10:44:42
處罰倒是不會有處罰的
2022-03-28 10:16:37
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