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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-15 13:53

你好;  你可以做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目即可 。   
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好,可以這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,也可以在實(shí)際認(rèn)證抵扣的時(shí)候做
2020-03-18 09:49:06
這個(gè)可以不用賬務(wù)處理
2019-05-11 11:00:32
您好!計(jì)入在建工程-材料費(fèi)就可以了 可以抵扣。
2017-01-04 17:21:43
你好,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證在銀行存。
2021-11-08 16:38:10
借:固定資產(chǎn)--房屋 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 可以一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-10-09 10:51:41
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