老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

外購的固定資產(chǎn)不含稅價(jià)380341.88,增值稅64658.12,車輛購置稅38034.19,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí)固定資產(chǎn)原值包含增值稅和車輛購置稅嗎?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人?
公司購買的汽車入固定資產(chǎn)的原值應(yīng)該是含稅的價(jià)嗎?還有車船稅,購置稅!累計(jì)折舊的原值怎么算
答: 一、公司購買的汽車入固定資產(chǎn)的原值可能是含稅價(jià),也可能是不含稅價(jià) 因?yàn)橐话慵{稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此入賬原值就是不含稅價(jià);如果是小規(guī)模納稅人 ,無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只能取得普通發(fā)票,因此是含稅價(jià)入原值。 二、車船稅,這個(gè)是根據(jù)車型及座位數(shù)繳納每年的車船稅。具體的車管所或者是保險(xiǎn)公司知道具體的本省繳納的金額。 三、購置稅,按不含稅價(jià)計(jì)算繳納,購置稅稅率是10%。 二、累計(jì)折舊的原值*(1-殘值率)/折舊年限計(jì)算每年的折舊費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
汽車作為固定資產(chǎn),折舊總額=不含稅價(jià)+購置稅,對(duì)吧?
答: 是根據(jù)你固定資產(chǎn)總額減去凈殘值后的去折舊啊

