
老師請(qǐng)問(wèn)一下上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅了,又重新開(kāi)了一張一樣的發(fā)票,怎么做分錄?成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)不?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我公司是銷售方,有一筆是7月份的銷售,但是在11月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,所以把7月那筆開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?要把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
答: 你好,就是這個(gè)圖片所提到的分錄 可以是相同分錄負(fù)數(shù),或相反分錄正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月做了一個(gè)憑證,客戶名稱發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后這月把之前票開(kāi)了負(fù)數(shù),又重新開(kāi)了正確的發(fā)票,做賬是這樣做的,如果合并,這樣做分錄對(duì)嘛?
答: 分錄沒(méi)有問(wèn)題,這種最好是分開(kāi)來(lái)做比較容易體現(xiàn)你的業(yè)務(wù)處理,方便你今后查賬







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菲洱 追問(wèn)
2021-11-13 16:10
郭老師 解答
2021-11-13 16:10
菲洱 追問(wèn)
2021-11-13 16:14
郭老師 解答
2021-11-13 16:17