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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-01-24 13:12

老師我沒明白,有專票進項做認證前、后怎么在憑證中體現(xiàn)呢?有時能是當月收當月做認證抵扣,也可能是次月做認證或未抵扣等情況,如何分錄呢?

陳洋 追問

2017-01-24 13:16

另外進項的專票認證當月可以抵扣嗎?

笑笑老師 解答

2017-01-24 12:09

您好,其實不是您想像的那樣。只需要在購進商品勞務服務等取得增值稅專票時,可以抵扣時, 
才要借記相關科目,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款等

笑笑老師 解答

2017-01-24 19:14

您好,可抵扣尚未經稅務機關認證的進項稅額,記入應交稅費-待認證進項稅額 
當月認證了就除不可抵扣的情形外是可以抵扣的

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你好,留抵部分末抵扣完這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-09-06 09:08:02
你好,進項稅比銷項稅多可以留抵,留抵的進項稅不屬于已認證未抵扣范圍。
2019-09-10 10:52:02
您好,其實不是您想像的那樣。只需要在購進商品勞務服務等取得增值稅專票時,可以抵扣時, 才要借記相關科目,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款等
2017-01-24 12:09:03
那我的分錄就紅沖可以嗎? 是的
2019-08-20 19:30:08
你好,認證抵扣的分錄就是 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-08-11 11:07:15
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