
老師您好,本月認(rèn)證以前月份進(jìn)項(xiàng)稅,本月抵扣部分,留抵部分末抵扣完分錄怎么做
答: 你好,留抵部分末抵扣完這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,這月認(rèn)證的進(jìn)賬稅票可以留抵吧!進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證未抵扣分錄怎么做
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多可以留抵,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅不屬于已認(rèn)證未抵扣范圍。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,嗯,購(gòu)買的貨物,進(jìn)行了退貨,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那我的分錄就紅沖可以嗎?
答: 那我的分錄就紅沖可以嗎? 是的


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2019-09-06 09:09
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