
公司用的是金碟K3,1.是委外加工費已掛在應(yīng)付帳款的借:庫存商品 6708 貸:應(yīng)付帳款 6708。2.委外入庫是借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-委外生產(chǎn)加工費 6708。問題在期末生產(chǎn)成本-委外生產(chǎn)加工費應(yīng)該從借方哪個科目轉(zhuǎn)走合理?
答: 同學(xué)你好,一般是借:庫存商品,貸:委外加工費 ,貸:委外加工物資,這兩項加一起,合計是商品的,因為你委外加工,前提是把物料發(fā)出去代加工,所以還要有個材料費在里面,如果你期末有生產(chǎn)成本,也是一樣要轉(zhuǎn)到庫存商品產(chǎn)成品里面去的;
老師好,請教您,原來賬上收到普票加工費,做的分錄是:借:委托加工物資-加工費 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本-加工費 貸:委托加工物資-加工費現(xiàn)在賬上的委托加工物資余額還有二十多萬,生產(chǎn)成本-加工費的余額也沒結(jié)轉(zhuǎn),(1)請問老師,我要咋做調(diào)整呢,(2)以后我再收到加工費的票是不是直接借:生產(chǎn)成本-加工費 貸:應(yīng)付賬款,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本-加工費啊
答: 您好,是的,這些分錄都是可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)裁片給加工廠加工,回來成品入庫,分錄這么做對嗎1.領(lǐng)料時,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:原材料 2.回來入庫發(fā)生費用,借:生產(chǎn)成本-人工,貸:應(yīng)付賬款-XX加工廠,3. 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,對嗎
答: 一、 發(fā)材料時 借:委托加工物資 貸:原材料 二、收貨回來時 借:庫存商品 貸:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 有進(jìn)項稅的計進(jìn)項稅處理


易 老師 解答
2021-11-12 12:07
啟睿 追問
2021-11-12 12:10
易 老師 解答
2021-11-12 12:12