
老師下午好!請問我們公司之前的水電費(fèi)雜費(fèi)都一直是老板私付款,一直都是掛“其他應(yīng)付款”科目,現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目數(shù)額太大,在清理賬款,上月已通過公戶付這些雜費(fèi)了,之前的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在已公付,可是票款不一致,老師我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸銀行存款做這個(gè)。 票不一致是什么意思?
上月預(yù)提的水電費(fèi)(款已付,票未到)金額一致 借:管理費(fèi)用--水電費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ??
答: 意思是本月發(fā)票已經(jīng)到了?就是借:預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
水電費(fèi)是記其他應(yīng)付款還是管理費(fèi)用?
答: 都有可能。 如果之前已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用,而掛應(yīng)付。則 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果之前沒有確認(rèn) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款


郭老師 解答
2021-11-11 15:27