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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 09:05

你好,實(shí)收資本的分錄,借方不會(huì)對應(yīng)其他應(yīng)收款的 

煙花雨 追問

2021-11-11 09:06

那之前的會(huì)計(jì)這么弄的,現(xiàn)在已經(jīng)沖完了,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-11-11 09:07

你好,需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷分錄 

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一、實(shí)收資本不能沖其他應(yīng)收款。 二、實(shí)收資本的數(shù)據(jù)不能動(dòng),需要股東還款或報(bào)銷沖賬,如果是年末沒有還款,稅務(wù)稽查是可以按視同分紅處理的。
2020-12-31 14:33:37
你好,實(shí)收資本的分錄,借方不會(huì)對應(yīng)其他應(yīng)收款的?
2021-11-11 09:05:46
同學(xué)你好 這個(gè)沒有這么做的
2021-11-11 09:02:12
你好,同學(xué)。 實(shí)際 支付,為什么是借其他應(yīng)收款?
2021-04-09 20:09:46
您好,不可以的哦,先還給股東,股東轉(zhuǎn)款到公司備注“投資款”,您會(huì)說賬上沒錢,湊上付供應(yīng)商款時(shí),一起先轉(zhuǎn)給老板,再讓老板轉(zhuǎn)過來,這樣來回操作幾次就好啦
2024-06-24 10:28:00
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