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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-09 17:03

你好 ;        借預付賬款 貸銀行存款 按月做收入   :借銀行存款貸主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅;    支付出去 ;借   主營業(yè)務成本貸 銀行存款   

每天 追問

2021-11-09 17:07

那我攤銷按多少攤

每天 追問

2021-11-09 17:10

你的意思是我又租給別人了,算是我的營業(yè)外收入了

meizi老師 解答

2021-11-09 17:12

你好; 攤銷的話  你按月來分攤哈。 你們租賃合同有 約定租金 的     

每天 追問

2021-11-10 09:08

老師還是咋天的問題,我可以這么做嗎,付了房東3萬,其中一間我又租給別人收了2萬5,然后實際我只付了5000房租,然后再按5000,按半年攤銷,我覺得這樣不對,但有人讓我這么做,

meizi老師 解答

2021-11-10 09:11

你好;  你付款房東租金是3萬 是付款好久的租金  ;   收到的2.5萬又是好久的租金 ; 你實際自己用的是5000元房租 (又是幾個月的租金 ; 你要弄清楚這個才能判斷怎么入賬 )

每天 追問

2021-11-10 09:17

是半年的

meizi老師 解答

2021-11-10 09:19

你好都是半年的; 你看看 你5000元是不是半年的 租金總額 ;   你3萬是總額半年   ;那你就5000元掛預付賬款  按月分攤計入管理費用-租賃費去 ; 2.5萬  做預收賬款 ;按月分攤計入其他業(yè)務收入; 支付的3萬  做預付賬款 。按月分攤  計入其他業(yè)務成本 ; 

每天 追問

2021-11-10 10:06

老師收的2.5萬是半年租金,怎么做會計分錄,月底怎么分攤,幫我寫下會計分錄好嗎

meizi老師 解答

2021-11-10 10:08

你好  ;      借 銀行存款貸預收賬款 ; 按月做收入 :借 預收賬款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅  

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你好 ;? ? ? ? 借預付賬款 貸銀行存款 按月做收入? ?:借銀行存款貸主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅;? ? 支付出去 ;借? ?主營業(yè)務成本貸 銀行存款? ?
2021-11-09 17:03:29
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-10-27 13:31:45
你好,借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤。
2021-11-11 15:41:49
借成本費用類科目貸銀行存款
2020-03-16 14:49:47
您好,轉(zhuǎn)租的收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款,150000元,貸:預收賬款等科目,150000元。
2019-07-06 16:05:41
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