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一抹?陽光
于2021-11-09 15:55 發(fā)布 ??1426次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-09 15:58
你好 多記的紅沖就可以
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老師好,我上個月繳印花稅的時候重復(fù)繳了一筆!造成期末余額在貸方!請問老師我如何處理?能不能下次繳印花稅的時候少繳!
答: 你好 多記的紅沖就可以?
老師,印花稅起初貸方余額是什么意思
答: 你好計提的多了,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是補繳以前年度的印花稅的分錄應(yīng)該怎么做呢? 現(xiàn)在余額表上應(yīng)交印花稅期末余額貸方有余額。
答: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
22年交印花稅分錄是借:應(yīng)交稅費 印花稅660 貸:銀行存款 660,當(dāng)年沒計提,23年應(yīng)交稅費 印花稅貸方年初余額-660,請問怎么處理
討論
提取印花稅時貸方到底應(yīng)該進哪個科目?
請問掛了應(yīng)付賬款科目需要提印花稅,是按貸方發(fā)生額計提,還是按期末余額計提印花稅?謝謝
請教老師!印花稅已付款,為啥會出現(xiàn)貸方余額負數(shù)?多謝
以前賬上做計提了印花稅,導(dǎo)致應(yīng)交稅款貸方有余額,現(xiàn)在要怎么將計提多了的印花稅沖銷掉?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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