
您好 老師 公司給對(duì)方付款10萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)回來(lái)發(fā)票110萬(wàn) 這個(gè)怎么做分錄呢
答: 你好 差額是什么原因呢?
老師,我們買(mǎi)藥,付款了,藥到了,但是發(fā)票一直沒(méi)到,怎么做分錄
答: 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,12月付款,發(fā)票要隔年1月才能開(kāi)回,要如何做分錄處理呢
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 ,如果有差額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


啦啦啦 追問(wèn)
2021-11-09 10:04
玲老師 解答
2021-11-09 10:07
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2021-11-09 10:08
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2021-11-09 10:12