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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-08 17:11

你好不可以的,因為有收入就得有成本,你這個不是虛開吧,沒有成本,容易被認為是虛開。

郭老師 解答

2021-11-08 17:11

那你們實際支付出去了,你一直掛在往來里面嗎?

焰焰 追問

2021-11-08 18:33

這都是公司的零散開支。沒有開票,也開不了票的,都是成本和費用。這不開票的成本月底正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以嗎?年底匯算清繳的時候納稅調(diào)減就可以嗎?

郭老師 解答

2021-11-08 18:36

可以的
是的
別抵扣所得稅就行

焰焰 追問

2021-11-08 22:43

別抵扣所得稅啥意思?

焰焰 追問

2021-11-08 22:45

就是應(yīng)納稅所得額減去納稅納稅調(diào)減項,把沒有開票的成本和費用都減去,然后再計算應(yīng)納稅所得額嗎?

郭老師 解答

2021-11-08 22:53

你做了成本費用
影響了利潤總額
但是沒有發(fā)票
不能讓他影響哦潤總額
多交稅的意思

焰焰 追問

2021-11-08 23:07

那就是應(yīng)納稅所得額減去了未開票的成本和費用后,數(shù)額變大了,就多交稅了唄

郭老師 解答

2021-11-08 23:24

是的是這么理解的

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相關(guān)問題討論
你好不可以的,因為有收入就得有成本,你這個不是虛開吧,沒有成本,容易被認為是虛開。
2021-11-08 17:11:15
如果明細沒有超標(biāo)是不需要調(diào)整的
2017-04-27 13:51:12
您好, 這么做是正確的
2022-08-22 14:44:36
您好!做管理費用是對的。然后揮手清繳調(diào)增就可以了
2022-08-25 14:24:29
你好,具體是銷售費用,管理費用的什么明細科目呢? 比如福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,業(yè)務(wù)招待費這些是有扣除限額的,超過了需要做納稅調(diào)增處理的?
2020-12-27 17:20:39
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