
有個(gè)A同事從公司借支1000 余額100 B老板從A同事借支400 這個(gè)賬務(wù)要怎么做
答: 借;管理費(fèi)用等科目 900 貸;其他應(yīng)收款——A 借;其他應(yīng)收款 ——B老板 貸;其他應(yīng)收款——A 400
員工借支的錢(qián),他可以讓另外一個(gè)同事幫忙還到公司公戶上嗎
答: 你好,可以的,但是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候最好備注一下,要不然賬務(wù)處理容易出錯(cuò)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月同事借支1萬(wàn)元已作帳務(wù)處理,這個(gè)月同事拿單據(jù)6仟元票據(jù)抵上月借支,余4仟元。帳務(wù)怎么處理?
答: 您好!借管理費(fèi)用-xx費(fèi)用等 6000 貸其他應(yīng)收款6000





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