
老師好 增值稅填報(bào)加計(jì)抵減是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減還是 以前的留底稅額合計(jì)抵減
答: 你好是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 但是要是說之前就可以享受沒有享受到也可以這個(gè)合計(jì)去抵減,
老師我想請問一下,我們的進(jìn)口貨物的海關(guān)增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是9%,按照這樣來說的話我們其實(shí)也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來的部分才需要交稅,正常的話是不會(huì)產(chǎn)生留底稅額的對嗎
答: 你好,你要是稅率都是9%,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)留底的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,這節(jié)課:零基礎(chǔ)上崗—增值稅—業(yè)務(wù)19待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果認(rèn)證了對企業(yè)有影響么?(課里說上月留底稅額過大)
答: 你好,學(xué)員,沒事的,認(rèn)證了,未來也可以抵扣的,留抵

