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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-11-08 12:03

你好,是不可以抵扣,你直接價稅合計入賬,不用單獨做進項和轉(zhuǎn)出

胡筱瀟 追問

2021-11-08 12:05

不用轉(zhuǎn)出嗎?我們總賬說要轉(zhuǎn)出

小云老師 解答

2021-11-08 12:06

你直接不抵扣就行了呀

胡筱瀟 追問

2021-11-08 12:09

那如果做轉(zhuǎn)出,我這個分錄對嗎?

小云老師 解答

2021-11-08 12:12

不對
借原材料
貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 12581.47

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你好,是不可以抵扣,你直接價稅合計入賬,不用單獨做進項和轉(zhuǎn)出
2021-11-08 12:03:34
如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費-進項稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 117
2016-09-05 11:55:07
你好!單從你的題目描述上看,應(yīng)該是記其他應(yīng)收款科目。
2017-03-28 11:53:08
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 一樣的
2017-03-28 11:51:28
你好,因為當時掛應(yīng)付運費在這個科目,所以要沖減
2017-03-28 19:18:06
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