老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

甲方購買乙方材料欠賬,甲乙商定把甲方的物品抵賬一部分給乙方,怎么做賬
答: 甲購買材料時 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 用物品抵債時 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本
您好我是一家會展策劃公司,我想問一下我給甲方公司購買活動所需的物品
答: 您好,同學,請稍等下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司做的產(chǎn)品賣給甲方,簽訂的也是銷售合同,但是由于甲方防范我方用假材料,所以做這個產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的,其他的材料都是我方購買,收到甲方運過來材料怎么做賬
答: 你好;? 這個甲方提供的材料 你們要支付款給對方嗎??

