
老師,你好,我單位一個項(xiàng)目18年時勞務(wù)成本930萬,收入直到今年3月才做的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們整改,1是讓我們按稅法調(diào)整對應(yīng)所屬期的收入,2是可以讓我們把18年的成本調(diào)出來,這個要怎么操作
答: 那你現(xiàn)在就更改一月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,一月份要增加收入。同時在二月份結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師!我是一家小規(guī)模建筑公司!稅務(wù)局打來電話說18年的我們收到假票了,讓我們做成本剔除的分錄,我是直接在19年改,還是要返回18年的改,分錄要怎么做?
答: 直接用以前年度損益調(diào)整調(diào)整出來就可以了





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