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歲月無傷
于2021-11-06 12:53 發(fā)布 ??720次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-11-06 12:54
期初掛在“其他應收款——XX員工”科目
歲月無傷 追問
那預收款那里還要掛不
江老師 解答
2021-11-06 12:55
借:其他應收款——XX個人貸:預收賬款——XX公司
因為這是會員預收,客戶還在消費
2021-11-06 12:56
是的,客戶是可以消費,只是說錢被公司的員工借走了。需要找公司的員工收回款項。另外客戶已經(jīng)付款了,肯定是預收賬款,肯定是可以消費的。
期初預收是掛在貸方嗎老師
2021-11-06 12:57
你說的業(yè)務,就是預收賬款是貸方余額,其他應收款是借方余額。
2021-11-06 12:59
老師做期初是兩邊都要掛上是不
2021-11-06 13:03
做期初兩邊都是要掛上的。
2021-11-06 13:04
好的,謝謝老師
2021-11-06 13:05
江老師你講的很耐心,有的老師問一會就不說話了,謝謝你
2021-11-06 13:06
謝謝你的肯定與贊揚!祝學習進步,工作順利!
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老師我是做期初,上個會計有一筆預收款83000,但是這筆錢被公司職員拿上花了,這個期初應該掛在了那里
答: 期初掛在“其他應收款——XX員工”科目
預收款是16年11月份收到的,以前的會計做的,把所有的稅都要交了嗎?
答: 是的啊
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)本月發(fā)生預收貨款1000元,賒銷3000,按照會計基礎怎樣確認當月收入
答: 我們會計采用全責發(fā)生制,佘銷的算當月收入,預收的不算,等發(fā)出存貨以后才算收入
網(wǎng)簽后再轉(zhuǎn)為預收賬款是否符合會計準則
討論
之前公司有筆安裝款收到20萬預收款。會計沒做賬。現(xiàn)在對方把尾款全部打過來。減掉之前的20萬。要怎么做賬呢。
將預收賬款確認為當期收入為何是屬于會計差錯?
應收和預收怎么個區(qū)別,之前會計都喜歡入預收賬款的。怎么辦,入應收,應收好少的
老師我們公司有一筆200多萬的預收賬款,15年時候發(fā)生的,當時會計分幾筆處理這一筆賬,我現(xiàn)在可以分n次來做成無稅收入嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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