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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2015-10-22 12:11

有個問題咨詢一下大家呀。北京的企業(yè),這個季度末累計利潤是8萬,然后所得稅季報表的時候 產(chǎn)生的應繳納所得稅是2萬,但是我們應該是符合小型微利企業(yè)的要求的,給減免了15%的所得稅減了1萬2,最后實際繳納的是8千,已經(jīng)在銀行扣款了,我想問一下,這個做賬的話 應該怎么做呀?減免的那部分是不是也需要單獨提出來做賬呀?怎么寫科目呢?正常的話 按實際繳納銀行扣款的8千計算應該是這樣的吧? 
 
企業(yè)所得稅先繳納后計提: 
繳納時:借:應交稅費—應交所得稅8000 
貸:銀行存款8000 
計提時:借:所得稅費用8000 
貸:應交稅費—應交所得稅8000 
結轉時:借:本年利潤8000 
貸:所得稅費用8000 
如果不單獨提減免的那部分的話。。。不知道減免的那部分需不需要單獨體現(xiàn)出來。如果需要,怎么體現(xiàn)呢?拜托各位了

王敏老師 解答

2015-10-23 01:32

小型微利企業(yè)減免的企業(yè)所得稅不需要在賬上體現(xiàn)出來。你做的分錄完全正確。

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借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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需要代繳稅費, 借:應繳稅費-代扣代繳所得稅 貸:銀行存款
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