- 送心意
王敏老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2015-10-22 12:11
有個問題咨詢一下大家呀。北京的企業(yè),這個季度末累計利潤是8萬,然后所得稅季報表的時候 產(chǎn)生的應繳納所得稅是2萬,但是我們應該是符合小型微利企業(yè)的要求的,給減免了15%的所得稅減了1萬2,最后實際繳納的是8千,已經(jīng)在銀行扣款了,我想問一下,這個做賬的話 應該怎么做呀?減免的那部分是不是也需要單獨提出來做賬呀?怎么寫科目呢?正常的話 按實際繳納銀行扣款的8千計算應該是這樣的吧?
企業(yè)所得稅先繳納后計提:
繳納時:借:應交稅費—應交所得稅8000
貸:銀行存款8000
計提時:借:所得稅費用8000
貸:應交稅費—應交所得稅8000
結轉時:借:本年利潤8000
貸:所得稅費用8000
如果不單獨提減免的那部分的話。。。不知道減免的那部分需不需要單獨體現(xiàn)出來。如果需要,怎么體現(xiàn)呢?拜托各位了
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借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
需要代繳稅費, 借:應繳稅費-代扣代繳所得稅 貸:銀行存款
2016-01-09 14:41:41
借;應交稅費——個人所得 稅 貸;銀行存款
2017-05-24 16:08:01
獨立核算的平時都是自己報自己的,然后年度匯算清繳的時候合并報表,一塊合并申報
2019-11-12 10:09:48
你好,需要根據(jù)收入,成本,費用總額估計企業(yè)的利潤水平的
2016-07-18 18:14:56
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王敏老師 解答
2015-10-23 01:32