
申報(bào)增值稅,25欄果上個(gè)月已效的稅,現(xiàn)在這樣體現(xiàn)出來我要怎么填?
答: 在30欄填寫和25欄一樣的金額就可以
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
答: 當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺(tái)有注明
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補(bǔ)交的增值稅在增值稅申報(bào)表中用體現(xiàn)嗎
答: 你好,需要體現(xiàn)的

