
老師你好,我們是建筑行業(yè),上午給甲方開了發(fā)票,也辦了預(yù)繳了,但是金額差一點(diǎn),甲方要求本月重開發(fā)票,之前沖紅,那本月開的這張金額如果比之前那張小的話還需要預(yù)繳嗎?如果不需要的話多出來有分包抵扣的部分下次還可以用嗎?如果比上月開的發(fā)票比上月金額大的話該怎么預(yù)繳?
答: 你好 ;? ? 如果你預(yù)繳金額有差異的話? 大的金額計(jì)不會(huì)預(yù)繳的; 但是 你需要問下項(xiàng)目地稅務(wù)局那邊? 是否需要修改下預(yù)繳申報(bào)表? ?
老師你好,我們是建筑行業(yè),上午給甲方開了發(fā)票,也辦了預(yù)繳了,但是金額差一點(diǎn),甲方要求本月重開發(fā)票,之前沖紅,那本月開的這張金額如果比之前那張小的話還需要預(yù)繳嗎?如果不需要的話多出來有分包抵扣的部分下次還可以用嗎?如果比上月開的發(fā)票比上月金額大的話該怎么預(yù)繳?
答: 同學(xué)你好 本月的不一樣要預(yù)繳
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
別廠3月的發(fā)票開錯(cuò),導(dǎo)致廠稅額大大提高,問:現(xiàn)已是4月,如果他重開發(fā)票(4月開),是否還可以抵扣3月的稅額,減少廠的稅額。
答: 你好,4月份開具的發(fā)票不可以抵扣3月份所屬期的增值稅,只能抵扣你公司4月份之后的應(yīng)繳納的增值稅。
15年開給客戶的票,至今沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在客戶給要求重開發(fā)票,不然不給回款,這樣的情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問對(duì)方給我們重開發(fā)票直接把記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)給他們就行是嗎,還需要?jiǎng)e的啥操作嗎


小靜靜05 追問
2021-11-04 15:23
小靜靜05 追問
2021-11-04 15:25
樸老師 解答
2021-11-04 15:30
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2021-11-04 15:32
樸老師 解答
2021-11-04 15:37
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2021-11-04 15:53
樸老師 解答
2021-11-04 15:59