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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-04 11:09

你好,之前的分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款。

郭老師 解答

2021-11-04 11:11

借應付賬款,借管理費用,負數(shù)
借管理費用,貸應付賬款,
借應付賬款貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-11-04 11:16

你好,沒有付款,最后一個不做。

郭老師 解答

2021-11-04 11:18

哦對的是的紅沖是借方負數(shù)。

郭老師 解答

2021-11-04 11:27

借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。

郭老師 解答

2021-11-04 11:34

不用客氣,工作愉快。

五一呀 追問

2021-11-04 11:11

之前是借管理費用-辦公室租金,貸應付賬款

五一呀 追問

2021-11-04 11:15

現(xiàn)在還沒有付款,只是發(fā)票開來了,

五一呀 追問

2021-11-04 11:18

那就是管理費用做負數(shù)嗎

五一呀 追問

2021-11-04 11:18

代開得專票,還有進項稅

五一呀 追問

2021-11-04 11:26

那進項的增值稅呢

五一呀 追問

2021-11-04 11:33

好的謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,之前的分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
2021-11-04 11:09:34
您好,貸方記其他應付款。
2020-04-03 11:44:11
那租金費用可以通過公賬轉(zhuǎn)給對方嗎? 可以
2020-08-03 17:48:03
預付賬款
2016-09-21 16:37:10
學員您好,可以通過對公賬戶付款的
2020-08-03 17:51:44
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