
科目掛錯(cuò)了已跨年結(jié)轉(zhuǎn)了如何來(lái)調(diào)整帳目,本來(lái)應(yīng)是借銀行存款,錯(cuò)記成借:應(yīng)收帳款了剛剛發(fā)現(xiàn).
答: 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 做這個(gè)調(diào)整分錄
年終收到一筆事業(yè)收入,做了 借:銀行存款 貸:事業(yè)收入 但這筆錢(qián)已經(jīng)用完了 可年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還是顯示 非財(cái)政收入結(jié)轉(zhuǎn)10000 請(qǐng)問(wèn)做什么科目可以把它平掉
答: 你好,用完了只是銀行存款減少,并不導(dǎo)致事業(yè)收入減少的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月設(shè)計(jì)科目有庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款、那月底結(jié)轉(zhuǎn)科目有哪些,如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你說(shuō)的這些是資產(chǎn)和負(fù)債類(lèi)科目 無(wú)需月底結(jié)轉(zhuǎn)


跳探戈的螞蟻 追問(wèn)
2017-01-17 09:55
鄒老師 解答
2017-01-17 09:50
鄒老師 解答
2017-01-17 09:52