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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-17 09:10

去年九月建的賬,起初余額錄本年利潤里了,分紅時10月未分配利潤里沒數(shù)

???????? 追問

2017-01-17 09:21

內(nèi)賬,而且是中途建賬,剛建賬不平的地方放哪個科目,她放本年利潤對嘛,剛建完賬就分配利潤又怎么做啊

???????? 追問

2017-01-17 09:30

九月建賬差額記利潤分配-未分配利潤這個科目里沒有三級明細科目了?那年末本年利潤也轉(zhuǎn)到這里?那未分配利潤不就多了么!十月分配利潤,借未分配利潤,貸應付利潤-股東名對嗎

鄒老師 解答

2017-01-17 09:01

你好,分紅的 分錄是 
借;利潤分配——未分配利潤   貸;應付股利 
借;應付股利  貸;銀行存款等科目 
然后把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤里面

鄒老師 解答

2017-01-17 09:11

那是你們沒有按規(guī)定建賬吧

鄒老師 解答

2017-01-17 09:23

你好,差額一般是計入未分配利潤的

鄒老師 解答

2017-01-17 09:36

1,是的 
2,是的 
3,實現(xiàn)利潤當然未分配利潤會增加了

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相關(guān)問題討論
可以的
2017-12-13 14:14:27
你好,沒有計提利潤的說法,只有結(jié)轉(zhuǎn) 過程是這樣處理的
2018-03-22 15:47:50
你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2019-06-18 18:23:38
相差的金額剛好是以前年度損益調(diào)整的金額就是對的
2019-07-04 10:43:38
你好!一般是通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-06-18 18:07:12
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