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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-03 10:22

同學,你好
借:銀行存款780
貸:預收賬款780
借:管理費用-勞務費50
貸:銀行存款

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 10:49

老師這50能不能直接減去,用780-50=730用這個金額做預收賬款可以嗎?

小菲老師 解答

2021-11-03 10:50

同學,你好
不可以的

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 10:52

老師,有的老師說可以不計入銷售費用啊。

小菲老師 解答

2021-11-03 10:54

同學,你好
這個屬于勞務費,不可以沖的

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 11:12

老師這個不能視為是折扣之類的嗎?

小菲老師 解答

2021-11-03 11:14

同學,你好
不可以的

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 11:15

這些都沒有發(fā)票,怎么辦?

小菲老師 解答

2021-11-03 11:15

同學,你好
你是說返利給個人,沒有發(fā)票?

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-03 12:14

是的,給個人的。所以可不可以直接減少這部分,再做預收賬款

小菲老師 解答

2021-11-03 12:17

同學,你好
不可以,給個人申報個稅

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同學,你好 借:銀行存款780 貸:預收賬款780 借:管理費用-勞務費50 貸:銀行存款
2021-11-03 10:22:40
同學你好 借銀行780 貸預收賬款780 借銷售費用50 貸銀行存款50
2021-11-03 08:58:28
同學你好 發(fā)票開了沒有呢
2022-04-13 18:06:18
你好,要做預付賬款處理的
2019-03-08 20:08:41
學員你好,收到款 借:銀行存款 貸:其他應付款
2021-10-27 19:24:05
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