
老師你好,稅控維護費280填在附表四里和減免稅明細里之后,主表本期留底中并沒顯示。我本期也沒有銷項,不需要繳稅。請問這280我還需要填到主表23欄嗎?如果不需要,這280我需要抵減的時候怎么抵減???
答: 沒有實際抵減,主表不會體現(xiàn)的
老師,我在11月做了技術(shù)維護費360元全額抵減備案,可是我11月未開票無銷項稅額,現(xiàn)在做申報,附表四和減免稅申報明細表該怎么填,本期發(fā)生額填360,本期應抵減和本期實際抵減需要填數(shù)嗎
答: 沒有開發(fā)票可以不用填寫附表四和減免稅申報表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控維護費當月繳納當月抵減,需要調(diào)附表四和減免稅申報明細表對吧?
答: 是的 還有主表應納稅減征額

