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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2021-11-01 22:13

你好,屬于購銷貿(mào)易賬務處理
1購進存貨
借 庫存商品35000
應交稅費應交增值稅進項稅4026.55
貸銀行存款
銷售
借銀行存款45500
貸主營業(yè)務收入40265.49
應交稅費應交增值稅銷項稅額5234.51
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務成本35000
貸庫存商品35000

潘潘老師 解答

2021-11-01 22:16

2.你如果沒有開發(fā)票,做無票收入,分錄同上銷售分錄
3.如果你購進沒有發(fā)票!可以采用估價入庫的方法入庫,并且轉(zhuǎn)成本,但在所得稅匯算時,稅務不承認估價的,不得轉(zhuǎn)成本,調(diào)整所得稅收入,最終要解決發(fā)票問題!

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一般收入和成本是配比的 發(fā)生銷售行為才會結(jié)轉(zhuǎn)成本 除非你是補結(jié)轉(zhuǎn)之前銷售行為產(chǎn)生的成本
2020-01-06 14:54:38
您好!不能。因為收入和成本要配比
2017-10-11 16:03:09
您好,正規(guī)的操作方式,把挽回來的配件,開紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù),同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸;庫存商品,負數(shù)。按換出去的配件銷售價,開具發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
2016-12-26 18:28:37
你好 結(jié)轉(zhuǎn)是按你實際銷售的數(shù)量和成本價來結(jié)轉(zhuǎn) 不是按比例來結(jié)轉(zhuǎn)的 不合理的
2019-08-20 17:05:30
一般是做了主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-08-09 14:14:16
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