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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-20 17:05

你好 結轉是按你實際銷售的數(shù)量和成本價來結轉 不是按比例來結轉的 不合理的

彪壯的啤酒 追問

2019-08-20 17:51

這個發(fā)票開的時候型號也不對,和存貨對不上,我需要重新整理賬嗎感覺已經(jīng)理不好的樣子

meizi老師 解答

2019-08-20 18:04

你好 需要的  發(fā)票不對就退出去重開 不然你拿發(fā)票來核你存貨對不上 你怎么結轉庫存商品

彪壯的啤酒 追問

2019-08-21 09:43

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-21 09:49

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相關問題討論
這個是按月進行結轉成本,這個成本計入相關的存貨科目中
2020-05-01 18:03:51
一般收入和成本是配比的 發(fā)生銷售行為才會結轉成本 除非你是補結轉之前銷售行為產(chǎn)生的成本
2020-01-06 14:54:38
您好!不能。因為收入和成本要配比
2017-10-11 16:03:09
您好,正規(guī)的操作方式,把挽回來的配件,開紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù),同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸;庫存商品,負數(shù)。按換出去的配件銷售價,開具發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
2016-12-26 18:28:37
你好 結轉是按你實際銷售的數(shù)量和成本價來結轉 不是按比例來結轉的 不合理的
2019-08-20 17:05:30
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