老師,上期的銷售收入,這個月還能再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)了。但是這個月又給對方換了點配件,但是不收人家的錢了 這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
路人雪
于2016-12-26 18:21 發(fā)布 ??1297次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-26 18:28
您好,正規(guī)的操作方式,把挽回來的配件,開紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù),同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸;庫存商品,負數(shù)。按換出去的配件銷售價,開具發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
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一般收入和成本是配比的 發(fā)生銷售行為才會結(jié)轉(zhuǎn)成本 除非你是補結(jié)轉(zhuǎn)之前銷售行為產(chǎn)生的成本
2020-01-06 14:54:38

您好!不能。因為收入和成本要配比
2017-10-11 16:03:09

您好,正規(guī)的操作方式,把挽回來的配件,開紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù),同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸;庫存商品,負數(shù)。按換出去的配件銷售價,開具發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時按成本價,借:主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
2016-12-26 18:28:37

這個是按月進行結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個成本計入相關(guān)的存貨科目中
2020-05-01 18:03:51

2019年的銷售收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本, 可以在2020年結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-14 14:49:55
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