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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-01 18:12

借應付職工薪酬貸營業(yè)外收入。
借管理費用的福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。

羞澀的豆芽 追問

2021-11-01 18:55

借管理費用福利費200貸應付職工薪酬福利費200
借應付職工薪酬福利費200貸營業(yè)外收入200
借應付職工薪酬工資7800
貸銀行存款7800
對嗎老師

玲老師 解答

2021-11-01 18:59

您好
這樣分錄是之正確的

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借應付職工薪酬貸其他應收款
2019-05-14 10:50:11
借;應付職工薪酬 貸;其他應收款 銀行存款
2016-11-04 16:54:42
你好 直接安8000-200計提 聚餐的做管理費用福利費
2021-11-01 18:57:57
你好 需要的 你要做其他應收款 然后在工資扣除
2019-11-11 17:45:48
借應付職工薪酬貸其他應收款/其他應付款 如果是遲到,礦工的按扣除之后的計提
2019-06-10 09:16:20
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