
企業(yè)前3個(gè)季度都是虧損,是不是所得稅不用計(jì)提交納了,直接申報(bào)就行了?
答: 您好,是的。
企業(yè)所得稅年報(bào),提交申報(bào)時(shí)提醒:強(qiáng)制校驗(yàn)CA100000024,《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》第19-20行等于《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》。所以提交申報(bào)不成功。是應(yīng)該怎么操作
答: 你好,把這張表打開(kāi)需要讀取到當(dāng)期虧損的數(shù)據(jù)才行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅帳18年1月初交納所得稅500,但公司內(nèi)部帳實(shí)際為虧損,這500在內(nèi)帳里如何體現(xiàn)?需要在17年12月里計(jì)提所得稅嗎?
答: 你好,分錄是 借;稅金及附加 貸;銀行存款 內(nèi)帳不需要做計(jì)提所得稅分錄


王雁鳴老師 解答
2017-01-15 10:25
王雁鳴老師 解答
2017-01-15 10:31