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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-10-28 11:25

您好,差旅費加郵費過路費需要提供發(fā)票作為原始憑證

an111 追問

2021-10-28 11:29

那出差補貼不用提供發(fā)票直接填差旅費報銷單可以吧?

庾老師 解答

2021-10-28 11:30

出差補貼填寫出差補貼單子就可以了,不用提供發(fā)票

an111 追問

2021-10-28 11:41

我們的出差補貼是包涵住宿和餐費的,那員工開來的住宿發(fā)票需要收嗎?

庾老師 解答

2021-10-28 11:42

需要,凡是能提供發(fā)票的一律要求提供發(fā)票。住宿和餐飲肯定是能提供發(fā)票的,沒有發(fā)票的不能報銷,員工自行承擔(dān)費用

an111 追問

2021-10-28 11:44

因為餐費大部分是屬于微信支付,另外住宿有些也是一些賓館之類的,不能提供完全的發(fā)票,這樣直接報銷可以嗎?

庾老師 解答

2021-10-28 11:46

不可以,像這種沒有發(fā)票報銷的有稅務(wù)風(fēng)險,而且賬務(wù)不正規(guī)。風(fēng)險太大了,稅局檢查的話肯定會有問題。
您記住,發(fā)票是最根本的原始憑證

an111 追問

2021-10-28 11:49

但是出差津貼里就包含這些費用的呀?

庾老師 解答

2021-10-28 11:50

那您就把每日補貼金額調(diào)高,報銷總額和員工消費金額一樣就可以。員工也不用提供住宿支付截圖,全部以補貼的形式報

an111 追問

2021-10-28 11:53

好的 ,謝謝老師

庾老師 解答

2021-10-28 11:54

不客氣,祝您工作順利,生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好,差旅費加郵費過路費需要提供發(fā)票作為原始憑證
2021-10-28 11:25:50
您好,是可以計入公司賬務(wù)處理的,但是公司名下必須有車。
2019-06-10 16:24:00
需要列明明細的 把摘要寫清楚 寫差旅費報銷單的時候
2018-11-21 15:50:41
您好,如果是開車去的??梢杂脕韴箐N油費和過路費,原始憑證就是差旅費報銷單和油費過路費發(fā)票。
2019-11-14 22:21:28
報銷時需要有加油發(fā)票嗎? 需要
2019-01-03 11:08:18
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