老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,公司建有辦公樓出租,租給物業(yè)公司,物業(yè)法人是老板的兒子,然后物業(yè)公司再出租給租戶,如果收到租金應(yīng)該怎樣入賬呢,如果是一般納稅人,稅率是多少,與物業(yè)小規(guī)模公司稅率一樣嗎
煥然
于2021-10-26 16:11 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-26 16:12
你好 ; 這個是計入 借 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 按9%開票的 。 如果是一般納稅人轉(zhuǎn)租的話 ; 物業(yè)的話 是小規(guī)模按5% 。 一般納稅人是按9%
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您好,這個的話,你都是暫估的這倆?
2024-01-06 10:51:07

你好 ; 這個是計入 借 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 按9%開票的 。 如果是一般納稅人轉(zhuǎn)租的話 ;? ?物業(yè)的話? ? 是小規(guī)模按5% 。 一般納稅人是按9%??
2021-10-26 16:12:04

同學(xué)你好,按照金額計入成本,稅額計入進項稅。
2024-01-05 15:17:15

?(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2024-01-05 14:50:54

你好
可以的? 可以記成本 是不是發(fā)發(fā)票了 沒看到
2020-12-31 09:44:29
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