老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

我有個(gè)分錄是這樣寫,借;工程施工――合同成本,貸,銀行存款,對(duì)不對(duì),然后我結(jié)賬讀負(fù)債表時(shí)候就體現(xiàn)不了這個(gè)數(shù)字,報(bào)表也不平,這個(gè)正確操作是怎樣做,因?yàn)楣こ踢€沒(méi)完工
答: 你好,這是因?yàn)閳?bào)表取不到這個(gè)科目金額所以不平,你可以修改公式,具體修改方法請(qǐng)咨詢技術(shù)人員
預(yù)計(jì)負(fù)債,合并報(bào)表與個(gè)表報(bào)表合起來(lái),預(yù)計(jì)負(fù)債最終分錄為借:資本公司貸師:銀行存款
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這筆分錄劃紅線是什么意思,老師。按理,合并報(bào)表 年末是 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 100 貸:銀行存款 100
答: 個(gè)別報(bào)表確認(rèn)的分錄是 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債 這里合并報(bào)表不認(rèn)可,做相反分錄抵消

