
老師 問(wèn)下即征即退怎么退稅呢, 他是按照當(dāng)月繳納的增值稅金額(包括附件稅)除以當(dāng)月的不含稅金額是嗎,比如當(dāng)月增值稅+附加稅12000 除以當(dāng)月收入268000 =0.0447 。增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。 那多出的0.0147 我怎么計(jì)算,我應(yīng)該退多少金額的稅呢
答: 同學(xué),即征即退只是算增值稅,不用去加附加稅,增值稅/不含稅金額,超過(guò)3%的部分就退
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,俺這個(gè)公式算增值稅稅負(fù)率好低啊?。?7-增值稅稅負(fù)率)×不含稅銷售金額嗎
答: 您好,是的,一般這個(gè)只是參考數(shù)據(jù),實(shí)際操作中,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是根據(jù)銷售數(shù)量乘以庫(kù)存商品的平均采購(gòu)單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票發(fā)票的銷售額,是不含稅銷售金額減去負(fù)票不含稅的實(shí)際銷售金額吧?
答: 您好,是的。









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2021-10-25 11:36
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2021-10-25 11:41
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