
去年有一筆分錄:借:銀行存款30000 貸:其他應付款30000,結轉其他應付款:借:其他應付款 30000,貸:預付賬款。這筆分錄其實應該是預收賬款,之前錯了。之前應該寫的會計分錄是:借:銀行存款30000 貸:預收賬款30000.那么現(xiàn)在18年5月份的我應該怎么調呢?調到預收賬款呢?
答: 你好 借;其他應付款 貸;預收賬款 可以做這個調整分錄
借:銀行存款 貸:應收賬款,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,借:預付賬款 貸:銀行存款應收預收,應付預付說要到總賬里面去看的,才能具體看出是哪個,這個應該怎么看呢借:其他應收款 貸:銀行存款 (出借),借:其他應付款 貸:銀行存款(還給人家錢)借:銀行存款 貸:其他應付款(借錢),借:銀行存款 貸:其他應收款(人家還給我們錢)單位往來記哪個其他應付款也看總賬嗎?怎么看
答: 具體要看是哪個,是要在明細賬中看的。因為明細賬才會有各個往來單位的名稱明細。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上季度收到一筆暫收款項A單位打款20萬元,我做的分錄??借:銀行存款貸:預收賬款??借:預收賬款貸:收入 應交稅?現(xiàn)在被告知這筆A單位打款的不能作為預收,要還回去的,只能做其他應付。但是我已經(jīng)申報了,請問這個月應該如果調賬
答: 你好 ; 那你就去紅沖收入 ; 借收入 應交稅費-應交增值稅 貸 預收賬款 ; 借預收賬款貸其他應付款







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宅小路 追問
2021-10-25 11:21
meizi老師 解答
2021-10-25 11:27