
第三季度當時不是小微企業(yè),但按照小微企業(yè)見面了所得稅,所得稅是按照10%繳納的,這個該怎么調整?分錄怎么寫?
答: 你好,在第四季度根據(jù)利潤表調整到一致,不做減免 借;所得稅費用 貸;應交稅費——企業(yè)所得稅
第三季度當時不是小微企業(yè),但按照小微企業(yè)減免了所得稅,所得稅是按照10%繳納的,這個現(xiàn)在該怎么調整?分錄怎么寫?
答: 借;所得稅費用 貸;應交稅費 做補計提的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅調整前應納稅所得額少于30萬,納稅調整后應納稅所得額超過30萬,匯算清繳時能否享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠?
答: 你好,不可以的


月島玲 追問
2017-01-12 14:28
鄒老師 解答
2017-01-12 14:13
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2017-01-12 14:18
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2017-01-12 14:29