
老師您好,請問一下,我是做內(nèi)賬的,發(fā)貨時,我已經(jīng)確認收入,到后面才開發(fā)票,怎么做賬務處理,購買配件是是累計開發(fā)票的,付款是已確認費用,收到專票怎么處理
答: 你好,前面做了那開票和收到票就不用重復做賬了,把票放到原來憑證后面即可
老師,我司在某平臺銷售貨品,通過平臺提現(xiàn)結(jié)算貨款,扣完相關(guān)平臺的費用再回款給我司;我司3月底提現(xiàn),貨款4月初到賬,平臺扣的費用有一部分可以開專票給我司,不過是本月提現(xiàn)下月才開平臺扣掉的部分費用發(fā)票 ;那我司3月份確認收入(回款+平臺扣掉的費用),但是發(fā)票是4月底才開過來,那么我司要怎樣做賬務處理呢
答: 可以等發(fā)票開過來之后再扎帳
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司有的收入顧客沒要求開發(fā)票,我要確認收入嗎,主要是擔心確認要收入后客戶再要求開發(fā)票,這種情況我應該如何賬務處理呢
答: 你好!現(xiàn)在要確認收入,在申報增值稅的時候作為未開票收入申報,如果以后客戶需要開票,就沖銷未開票收入就可以了

