建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學,你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

甲公司2×19年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7月1日,出納員開出一張現(xiàn)金支票,金額5000元,以補齊庫存現(xiàn)金限額。(2)7月3日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品。(3)7月5日,張偉出差暫借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(4)7月8日,從銀行提取現(xiàn)金60000元,以備發(fā)工資。(5)7月9日,為職工洪某發(fā)放困難補助1500元。(6)7月9日,收到零星銷售商品貨款1130元,其中價款1000元、增值稅130元(7)7月10日,以現(xiàn)金實發(fā)職工工資60000元。(8)7月15日,收到銀行通知,應(yīng)收雨的公司貨款46800元已收到,并存入存款戶。(9)7月16日,張偉前來報銷差旅費,實報2200元,余款以現(xiàn)金補齊。(10)7月18日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠飛天公司貨款117000元。(11)7月20日,向前進工廠購入甲材料,價款50000元、增值稅6500元、對方代墊費500元。材料已到達,并已驗收入庫。開出轉(zhuǎn)賬支票,支付上述款項。(12)7月25日,銷售商品一批,價款200000元、增值稅26000元??铐椛形词盏?。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
甲公司2×19年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7月1日,出納員開出一張現(xiàn)金支票,金額5000元,以補齊庫存現(xiàn)金限額。(2)7月3日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品。(3)7月5日,張偉出差暫借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(4)7月8日,從銀行提取現(xiàn)金60000元,以備發(fā)工資。(5)7月9日,為職工洪某發(fā)放困難補助1500元。(6)7月9日,收到零星銷售商品貨款1130元,其中價款1000元、增值稅130元(7)7月10日,以現(xiàn)金實發(fā)職工工資60000元。(8)7月15日,收到銀行通知,應(yīng)收雨的公司貨款46800元已收到,并存入存款戶。(9)7月16日,張偉前來報銷差旅費,實報2200元,余款以現(xiàn)金補齊。(10)7月18日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠飛天公司貨款117000元。(11)7月20日,向前進工廠購入甲材料,價款50000元、增值稅6500元、對方代墊費500元。材料已到達,并已驗收入庫。開出轉(zhuǎn)賬支票,支付上述款項。(12)7月25日,銷售商品一批,價款200000元、增值稅26000元??铐椛形词盏?。
答: 你好,題庫要求做什么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲公司2×22年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7月1 日,出納員開出一張現(xiàn)金支票,金額5 000元,以補齊庫存現(xiàn)金限額。(2)7月3日,以現(xiàn)金500元購買辦公用品。(3)7月5日,張偉出差暫借差旅費2 000元,以現(xiàn)金支付。(4)7月8日,從銀行提取現(xiàn)金60 000元,以備發(fā)工資。(5)7月9日,為職工洪某發(fā)放困難補助1 500元。(6)7月9日,收到零星銷售商品貨款1 130元,其中價款1 000元、增值稅130元。(7)7月10日,以現(xiàn)金實發(fā)職工工資60 000元。(8)7月15日,收到銀行通知,應(yīng)收雨的公司貨款46 800元已收到,并存入存款戶。(9)7月16日,張偉前來報銷差旅費,實報2 200元,余款以現(xiàn)金補齊。(10)7月18日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠飛天公司貨款117 000元。(11)7月20日,向前進工廠購入甲材料,價款50 000元、增值稅6 500元、對方代墊運費500元。材料已到達,并已驗收入庫。開出轉(zhuǎn)賬支票,支付上述款項。(12)7月25日,銷售商品一批,價款2
答: 您好 請問是需要寫分錄嗎









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