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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-12 11:38

假如這個東西,是屬于存放在我們這兒的,但是我們管理不得當弄壞了,相當于我們付現(xiàn)金賠償?shù)模瑫嬏幚硎遣皇蔷筒灰粯恿?/p>

鄒老師 解答

2017-01-12 11:33

借;待處理財產(chǎn)損益    貸;庫存商品 
借;營業(yè)外支出   貸;待處理財產(chǎn)損益  
不需要報備的

鄒老師 解答

2017-01-12 11:39

你好,那就直接做營業(yè)外支出 
借;營業(yè)外支出   貸;庫存現(xiàn)金

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相關問題討論
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益 不需要報備的
2017-01-12 11:33:42
納稅人交納的增值稅經(jīng)稅務機關檢查后,應進行相應的會計調(diào)整,為此,應設立“應交稅費——增值稅檢查調(diào)整”賬戶。凡檢查后應調(diào)減賬面進項稅額或調(diào)增銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額,借記有關賬戶,貸記本賬戶;凡檢查后應調(diào)增賬面進項稅額或調(diào)減銷項稅額和進項稅額轉出的數(shù)額,借記本賬戶,貸記有關賬戶;全部調(diào)賬事項入賬后,應結出本賬戶的余額,并對該余額進行會計處理?! ?1)若余額在借方,全部視同留抵進項稅額,按借方余額數(shù),借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”賬戶,貸記本賬戶?! ?2)若余額在貸方,且“應交稅費——應交增值稅”賬戶無余額,按貸方余額數(shù),借記本賬戶,貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶?! ?3)若本賬戶余額在貸方,“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個貸方余額,按貸方余額數(shù),借記本賬戶,貸記“應交稅費——應交增值稅”賬戶。  (4)若本賬戶余額在貸方,“應交稅費——應交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個貸方余額,應將這兩個賬戶的余額沖出,其差額貸記“應交稅費——未交增值稅”賬戶。
2017-06-05 18:55:14
1、申報個稅的員工工資正常賬務處理,通過應付職工薪酬處理 2、目前沒有這方面的具體規(guī)定,只是說社保暫不移交稅務
2019-01-28 11:14:42
您好,只要你們合法交易,票,錢,貨物流都一致,不需要做什么的呢。但是考量下和這個供應商合作會不會有風險就是。
2024-03-29 13:30:52
你好一般企業(yè)就是代繳個稅,做其他業(yè)務收入處理
2019-07-01 16:06:11
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