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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-12 11:21

那目前有什么解決方法嗎?如果這個報表交上去會怎么樣

楊培 追問

2017-01-12 11:23

以后把這些款項確定成收入,那確認成收入的都需要開發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2017-01-12 11:18

你好,是的 
個人建議還是轉(zhuǎn)入收入核算

鄒老師 解答

2017-01-12 11:22

你好,你可以在以后確認收入 
問題不大的

鄒老師 解答

2017-01-12 11:24

你好,不是必須都開具發(fā)票,關(guān)鍵是要申報收入

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同學,你好 應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09
1.借 其他應(yīng)付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金 2.借 其他應(yīng)收款-已 貸 預(yù)收賬款
2020-03-10 20:32:07
你好,沒太明白,是客戶再打4萬,這之前的五萬怎么處理
2019-08-16 07:26:24
您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??
2016-06-13 21:55:49
同學您好,建議計入預(yù)收賬款
2024-01-23 17:47:41
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