老師,您好,去年繳納增值稅的時候,當時沒看銀行單,直接把附加稅也做成增值稅了,也沒有計提,現(xiàn)在怎么弄啊,本來應(yīng)該 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交附加稅的那幾種,,我直接做成應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊

優(yōu)雅的柚子
于2021-10-23 17:56 發(fā)布 ??848次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-23 17:58
借:應(yīng)交稅費-附加稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
相關(guān)問題討論
對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結(jié)轉(zhuǎn),當月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月繳納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人,年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39
你好!稅負率智是一個行業(yè)的標準,并不是實際的,你這其實是不是合規(guī)的,
2016-07-26 10:37:56
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面明細科目的余額在年末需要對沖:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-09-04 16:57:57
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優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-23 18:06
文文老師 解答
2021-10-23 18:07
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2021-10-23 18:10
文文老師 解答
2021-10-23 18:12