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風有信,花不誤
于2017-01-12 10:23 發(fā)布 ??2867次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-12 10:26
老師 怎么做分錄暫估啊
鄒老師 解答
2017-01-12 10:25
你好,勞務費也是可以暫估的
2017-01-12 10:27
借;勞務成本 貸;應付賬款——暫估
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只有材料費才可以暫估入賬嗎 勞務費發(fā)生了 但是發(fā)票還沒給 這怎么入賬啊
答: 你好,勞務費也是可以暫估的
暫估入賬的勞務費和材料費如何做帳
答: 借;勞務成本 原材料 貸;應付賬款——暫估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再沖回?
答: 你好,實務中,不跨年,收到發(fā)票沖回也可以。
老師您好,8月份做材料暫估入賬時做多了,9月份的時候我要怎么沖回,謝謝
討論
我想咨詢下,材料發(fā)票未到時,入暫估了!勞務費撥款時沒有及時給發(fā)票,需要走暫估賬戶嗎?
你好,老師!暫估的時候入賬憑證是:借:主營業(yè)務成本-材料費350000 -勞務費130000 貸:應付暫估款480000現(xiàn)在,跨年了,匯算之前收到發(fā)票,材料款330000,勞務費發(fā)票198000,老師我該怎么賬務處理?
老師,材料暫估入賬要有入庫單?
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624792 個
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鄒老師 解答
2017-01-12 10:25
鄒老師 解答
2017-01-12 10:27