
在嗎今天稅務局打電話說,我申報金額和開票金額不符合,查到2016年超了9.3萬,說超了9萬要交增值稅,又是個人所得稅,而且從2016算到現(xiàn)在2021年9.22號這六年滯納金,要交7000元
答: 同學你好 這個要交的
老師您好!我已有此類情況,2016年6月有一筆退增值稅,資料已提供,稅局已答應退。現(xiàn)已填寫更正申報表,現(xiàn)在稅局要求讓我補滯納金補到今年的,這筆增值稅實際已在2016年12月份已經(jīng)交過了,只是在當月少交,請問該滯納金應該怎么交?應該只收2016年6月到12月這個期間的,不是說2016年六月一直到現(xiàn)在的對嗎?補交稅款和滯納金我都已經(jīng)交過了,現(xiàn)在稅局答應退增值稅,但我對,是納金的收取有異議,能否向稅務局重新申請退多收的滯納金
答: 你好同學,可以準備充足的證據(jù)材料,向稅務機關(guān)進行申請。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2016年企業(yè)所得稅年報已申報了,最近接到稅務局電話說有滯納金沒有做納稅調(diào)增,查了一下是之前會計沒有把滯納金計入營業(yè)外支出,是計到已交稅金里去了。1、2016年的賬需要更改嗎?怎么改?2、這個滯納金納稅調(diào)增是不是就是去稅局更改2016年年度的企業(yè)所得稅報表中《A105000納稅調(diào)整項目明細表》第20行?營業(yè)外支出要不要修改?
答: 1、2016年的賬不需要更改的。2、這個滯納金納稅調(diào)增,就是去稅局更改2016年年度的企業(yè)所得稅報表中《A105000納稅調(diào)整項目明細表》第20行,營業(yè)外支出要修改增加。





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